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    2017年曲阜市文化广电新闻出版局部门预算
    发布时间:2017.02.10    浏览次数:

    目  录

    第一部分 部门概况
    一、主要职能
    二、部门预算单位构成

    第二部分 2017年部门预算表
    一、2017年收支预算总表(功能分类科目)
    二、2017年收支预算总表(经济分类科目)
    三、2017年收入预算表
    四、2017年支出预算表
    五、2017年财政拨款收支预算表
    六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
    七、2017年政府性基金支出预算表
    八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表
    九、2017年政府采购预算表
    十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表

    第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

    第四部分 名词解释

    第一部分
    部门概况

    一、主要职能
    (一)贯彻执行国家、省、市关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版、著作权工作的方针政策和法律法规。(二)拟定全市文化产业发展规划并组织实施;指导协调全市文化产业发展。(三)组织指导全市文化艺术创作、生产、科研和宣传工作,把握正确的舆论导向和创作方向。(四)指导管理全市社会文化事业;指导开展公共文化活动。(五)负责全市电影发行放映工作,制定全市电影发行放映工作发展规划和管理办法。(六)负责全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版单位的行业监管。(七)负责全市新闻单位记者证的审核、申报和管理工作;组织查处重大新闻违法活动。(八)管理全市出版活动;负责对从事出版活动民办机构的监管工作。(九)负责全市著作权管理工作,指导著作权侵权案件和涉外侵权案件的查处工作。(十)负责全市印刷业的监管工作。(十一)负责对外文化工作,推动港澳台文化交流,组织实施大型对外文化交流活动。(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。
    二、部门预算单位构成
    曲阜市文化广电新闻出版局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位曲阜市艺术研究所、曲阜市山东梆子剧团预算。
    纳入曲阜市文化广电新闻出版局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:无

    第二部分
    2017年部门预算表

    表1. 2017年收支预算总表(功能分类科目)                                          
    表2. 2017年收支预算总表(经济分类科目)
    表3. 2017年收入预算表
    表4. 2017年支出预算表
    表5. 2017财政拨款收支预算表
    表6. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表   
    表7. 2017年政府性基金支出预算表
    表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表
    表9. 2017年政府采购预算表                                                                     
    表10. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

    (详表附后)

    2017年曲阜市文化广电新闻出版局部门预算(详情请点击下载查看)


    第三部分

    2017年部门预算情况和
    重要事项说明

    一、2017年部门预算情况说明
    (一)收支预算总体情况
    2017年收入预算为262.56万元,其中:财政拨款262.56万元。
    2017年支出预算为262.56万元,其中:
    1、按功能分类科目,文化体育和传媒支出(类)262.56万元;
    2、按经济分类科目,工资福利支出(类)256.56万元,商品和服务支出(类)6万元。
    (二)财政拨款收支情况
    2017年当年财政拨款收入预算为262.56万元,其中:经费拨款262.56万元。
    2017年财政拨款支出预算为262.56万元,具体情况如下:
    1、文化体育与传媒支出(类)支出262.56万元,主要用于在职人员工资福利和日常公用经费、剧团人员工资。
      (三)一般公共预算财政拨款支出预算情况
    2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 262.56元,具体情况如下:
    1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)支出99.26万元,主要用于在职人员工资福利和日常公用经费。
    2、文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演团体(项)支出163.3万元,主要用于剧团人员工资。
    (四)政府性基金支出预算情况
    2017年政府性基金支出预算为0元,具体情况如下:
    1、文化体育传媒(类)支出  0元。
    (五)财政拨款安排的基本支出情况
    2017财政拨款安排的基本支出预算262.56万元,其中:
    人员经费256.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
        日常公用经费6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
    二、重要事项说明
    (一)政府采购情况
    2017年政府采购预算 0元,其中:财政拨款安排 0元,财政专户管理资金安排0元,其他自有资金安排0元,上年结转资金安排 0元。
    (二)财政拨款安排的“三公”经费情况
    2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.4万元,其中:因公出国(境)费 0元,公务用车购置及运行费2.4万元,公务接待费 0元。
    2017年“三公”经费预算比2016年减少 3.5万元,其中:因公出国(境)费与2016年基本持平、公务用车购置及运行费与2016年基本持平、公务接待费减少3.5万元。公务接待费减少的主要原因是严格按照中央八项制度规定执行。

     
     

     
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